งบรายจ่ายตามแผนงานโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2555

รายการ
งบประมาณ
บำรุงการศึกษา
อุดหนุนบำรุงการศึกษา


รวม


หมายเหตู
ก.แผนการจัดการศึกษาอาชีวะศึกษา      
 
 1.งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
     
 
     อาชีวะศึกษา      
 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป      
 
       งบบุคคลากร
871,200.00
871,200.00
 
       ค่าจ้างชั่วคราว
-
 
       ครูจ้างสอนรายเดือน 5 คน
500,940.00
500,940.00
 
2.งานจัดการศึกษาวิชาชีพ
-
 
  2.1 งบดำเนินการและงบอุดหนุน
-
 
ค่าตอบแทน
-
 
ค่าอาาหารทำการนอกเวลา
30,000.00
30,000.00
 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการให้ข้าราชการ
1,012,470.00
1,012,470.00
 
ค่าธุรการนอกเวลา
200,000.00
200,000.00
 
ค่าใช้สอย      
-
 
ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
300,000.00
300,000.00
 
ค่าซ่อมแซมครุภัณท์
50,000.00
50,000.00
100,000.00
 
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง
60,000.00
60,000.00
 
เงินสมทบประจำสังคม
125,100.00
125,100.00
 
ค่าวัสดุอุปกรณ์
-
 
วัสดุการศึกษา
50,000.00
50,000.00
 
วัสดุการก่อสร้าง
100,000.00
100,000.00
 
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
120,000.00
120,000.00
 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
260,000.00
260,000.00
 
วัสดุยานพาหนะ
120,000.00
120,000.00
 
วัสดุสำนักงาน
70,000.00
70,000.00
 
ค่าเวชภัณท์
30,000.00
30,000.00
 
ค่าสาธารณูปโภค
-
 
ค่าไฟฟ้า
257,580
257,580.00
 
ค่าน้ำประปา
6,420
6,420.00
 
ค่าโทรศัพท์
24,000
24,000.00
 
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
12,000
12,000.00
 
2.2 งบลงทุน
-
 
ค่าครุภัณฑ์
514,616.00
514,616.00
 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
0.00
 
2.3 เงินอุดหนุน
00.00
 
ค่าวัสดุการศึกษา
80,000.00
80,000.00
 
่เงินอุดหนุนชดเชยบำรุงการศึกษา
500,000.00
500,000.00
 
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
40,000.00
40,000.00
 
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
50,000.00
50,000.00
 
วัสดุสำนักงาน
100,000.00
100,000.00
 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
0.00
 
วัสดุงานบ้านงานครัว
30,000.00
30,000.00
 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
16,912.00
16,912.00
 
วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา
60,000.00
60,000.00
 
วัสดุคอมพิวเตอร์
20,000.00
20,000.00
 
ค่าสาธารณูปโภค
160,000.00
160,000.00
 
ค่าจ้างชั่วคราว
116928.00
116,928.00
 
่สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
150,000.00
150,000.00
 
2.4 รายจ่ายอื่น ๆ
0.00
 
สำรองกรณีฉุกเฉิน
320,700.00
100,000.00
420,700.00
 
3. แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
3.1 งานพัฒนาบุคลากร
 
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
20,000.00
20,000.00
 
โครงการทัศนศึกษาดูงานเปรียบเทียบภาค
80,000.00
0.00
 
ตะวันออกเฉียงเหนือ
10,000.00
80,000.00
 
โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง
1,000.00
0.00
 
สถานศึกษากับสถานประกอบการฯ
20,000.00
10,000.00
 
โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
10,000.00
20,000.00
 
โครงการจัดประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
15,000.00
10,000.00
 
โครงการอบรมการเขียน Web Dreamweaver4
2,000.00
15,000.00
 
โครงการพัฒนาบุคลากรผู้กำกับลูกเสือ
3,000.00
2,000.00
 
โครงการอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือ
3,000.000
 
3.2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
0.00
 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านจิตพิสัย,
0.00
 
พุทธพิสัย และทักษะพิสัย
15,000.00
15,000.00
 
โครงการวันสำคัญของชาติ และพระมหากษัตริย์
10,000.00
10,000.00
 
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
10,000.00
10,000.00
 
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีฯ
20,000.00
20,000.00
 
โครงการจัดหาวัสดุเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือฯ
15,000.00
15,000.00
 
โครงการแนะนำเส้นทางสู่อาชีพ(แนะแนวฯ)
5,000.00
5,000.00
 
โครงการปัจฉิมนิเทศ
1,500.00
1,500.00
 
โครงการวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
3,000.00
3,000.00
 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
0.00
 
โครงการคัดกรองนักเรียนนักศึกษา
1,000.00
1,000.00
 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียน
1,000.00
1,000.00
 
โครงการวันสุนทรภู่
1,500.00
1,500.00
 
โครงการวันภาษาไทย
1,000.00
1,000.00
 
โครงการแข่งทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า
40,000.00
40,000.00
 
3.3 แผนงานพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
 
โครงการติดตั้งพัดลมโคจรแผนกพณิชยการ
10,000.00
10,000.00
 
โครงการจัดทำบู๊ตเดินสายไฟคอนกรีต
50,000.00
50,000.00
 
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการแผนกไฟฟ้า
12,000.00
12,000.00
 
โครงการจัดทำหุ่นยนต์ WC1
30,000.00
30,000.00
 
โครงการจัดทำป้ายอาคารแบบสแตนเลส
50,000.00
50,000.00
 
โครงการจัดทำห้อง Self Access
100,000.00
100,000.00
 
โครงการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ 2
50,000.00
50,000.00
 
โครงการจัดทำห้องประชุม
200,000.00
200,000.00
 
โครงการจัดทำห้องพักครูรวม
100,000.00
100,000.00
 
โครงการปรับปรุงห้องสุขา
120,000.00
120,000.00
 
โครงการปรับปรุงบอร์ดผู้บริหารและบุคลากร
3,000.00
3,000.00
 
โครงการจัดทำบอร์ดแสดงจำนวนนักเรียน
5,000.00
5,000.00
 
โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์งานทะเบียน
10,000.00
10,000.00
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แผนกช่างยนต์
40,000.00
40,000.00
 
โครงการทาสีอาคารแผนกเทคนิคพื้นฐาน
15,000.00
15,000.00
 
3.4 แผนงานวิจัยและพัฒนา
 
โครงการวิจัยแผ่นเดียว
3,000.00
3,000.00
 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
10,000.00
10,000.00
 
ของนักเรียนนักศึกษา วก.วิเชียรบุรี
 
โครงการวิจัยการทำสบู่จากสมุนไพร
5,000.00
5,000.00
 
3.5แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
2,000.00
2,000.00
 
3.6 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2,000.00
2,000.00
 
 
 
ข.แผนการจัดการศึกษางานวิชาชีพและการศึกษา
1,388,000.00
1,388,000.00
 
ตลอดชีวิต
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
5,352,000.00
969,616.00
2,677,520.00
8,999,136.00